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集團召開2025年內(nèi)部審計交流會

發(fā)布時間:2025-08-28作者:審計部瀏覽人數(shù):

  8月28日,集團召開2025年內(nèi)部審計交流會,集團黨委委員、總會計師季培茂出席并講話。

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  會議聽取了審計部關于2024年度內(nèi)部審計工作情況的專題匯報,與會人員作交流討論。

  會議指出,2024年集團經(jīng)營保持穩(wěn)健提升,盈利能力持續(xù)增強,內(nèi)控與成本管理不斷優(yōu)化,資產(chǎn)盤活成效顯著,展現(xiàn)出較強的發(fā)展韌性和良好的質量效益。各部門及板塊公司要進一步增強合規(guī)意識,切實扭轉“重發(fā)展、輕規(guī)范”的現(xiàn)象。要全面提升系統(tǒng)思維,牢固樹立整體觀、協(xié)同觀和可持續(xù)觀,不斷強化“一盤棋”意識與全周期管理理念,加強項目管理,筑牢風險防范體系。

  會議強調,審計整改是保障國有資產(chǎn)安全和推動高質量發(fā)展的重要舉措。要強化政治引領,將整改作為檢驗政治能力的關鍵標尺;要壓實主體責任,領導干部須履行“一崗雙責”,確保整改落地見效;要深化成果運用,從制度層面堵塞漏洞,實現(xiàn)“審計一點、規(guī)范一片”。要以刀刃向內(nèi)的決心推進整改,通過精細化管理促進水平提升,切實將審計成果轉化為管理動力。

  集團相關部門及各二級公司主要負責同志、審計部內(nèi)審條線相關人員參加。